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孟兆艳 个人简历(№: JNRC000021738)

姓  名: 孟兆艳 性  别:
年  龄: 33 民  族: 汉族
户  籍: 胶南 珠海办事处 婚姻状况: 已婚
身  高: 167 cm 体  重: 65 kg
身份证: ****** 最高学历: 本 科
现所在地: 胶南 珠海办事处 毕业院校: 自考
所学专业: 会计 更新日期: 2011-12-20
照片已被隐藏

教育/培训
2002年9月-2004年6月 山东经济学院 会计学 本科

工作经验  至今有 13 年工作经验
青岛恒源化工有限公司   1998年8月-2007年9月
公司性质:国有企业 行业类别:石油、化工业
担任职位:财务/审(统)计类-会计
工作描述:负责审核各类报销单据;负责审核记账凭证,并据实登记各类明细账;负责定期清理往来账户,及时催收和清偿款项,做好账务核对工作;负责编制企业会计报表和财务分析报告;负责向政府税务机关申报税收工作、统计报表等相关资料,并负责这些资料的解释工作;按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税,按税收政策规定正确计算和缴纳企业所得税,进行企业所得税管理工作;及时收集分析税务信息,在企业内部进行合理的安排,合理避税;负责每年工商年检,并报送相关资料;负责为外部审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。有ERP经验,会熟练使用金蝶等财务软件,熟悉银行业务,熟知税法与财务会计制度;7、完成财务经理交办的其他工作。
青岛天池化纤有限公司   2007年10月-2010年12月
公司性质:民营企业 行业类别:生产、制造、加工
担任职位:财务/审(统)计类-会计
工作描述:1、根据公司中长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准; 
2、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制,领导财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。 
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析; 
4、对公司税收进行整理筹划与管理; 
5、比较精确的监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构; 
6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

青岛东海药业有限公司   2011年1月-2011年12月
公司性质:合资企业 行业类别:生物工程、制药、环保
担任职位:财务/审(统)计类-审计(核)主管
工作描述:财务经验:兼作财务部绩效,积极跟踪财务各项工作的推进,督促财务部根据公司中长期经营计划达成年度财务目标,包括财务部门的日常管理、年度预算、资金运作、税收筹划,建立、健全财务管理体系,保证会计信息真实、准确、完整;
审计经验:
1、按照公司的发展战略(近期及年度)及设置需要,领导本部门制定总体及各岗位的年度与月度计划,并负责监督、实施;
2、负责建立与现代化大企业接轨的内部控制体系(规章制度、流程、表格的制定),并负责监督实施;
3、对企业整体层面及业务流程层面的内部控制体系的建立健全及有效性进行全面的自我评估并出具内部控制鉴证报告,对不合规的流程提出优化建议;
4、对与财务报告相关的所有作为会计信息的载体包括凭证和账簿进行全面审计并出具审计报告。

技能/专长
语  言  能  力: 英语(一般)
计 算 机 能 力: 中 级
技  能  专  长: 中级职称、注册会计师资格考试已通过5门课程

求职意向
求  职  类  型: 全 职
待  遇  要  求: ¥3500以上元/月(可面议)
希  望  岗  位: 财务/审(统)计类-财务主管/经理
财务/审(统)计类-审计(核)主管
财务/审(统)计类-审计会计经理
希  望  地  区: 胶南
最  快  到  职: 可随时到职
提  供  住  房: 不提供

其他资料
发  展  方  向: 善于协调,会在考虑对方要求的同时表达自己的意见,工作积极进取,能够承担压力,在压力下,愿意聆听他人的需要,会以客观的态度去分析彼此的异同,以拉近双方的距离,注重团队合作,经常做一定的分析与计划工作,以确保事情的顺利进展
自  我  评  价: 1、素质方面:本人为人诚实,能吃苦,有责任感,积极进取,喜欢挑战!!善于沟通,有团队合作精神,有一定的组织能力,原则性强,具有较强的执行力。
2、技能方面:
财务经验:兼作财务部绩效,积极跟踪财务各项工作的推进,督促财务部根据公司中长期经营计划达成年度财务目标,包括财务部门的日常管理、年度预算、资金运作、税收筹划,建立、健全财务管理体系,保证会计信息真实、准确、完整;根据公司经营及资金情况积极进行理财;
审计经验:
1、按照公司的发展战略(近期及年度)及设置需要,领导本部门制定总体及各岗位的年度与月度计划,并负责监督、实施;
2、负责建立与现代化大企业接轨的内部控制体系(规章制度、流程、表格的制定),并负责监督实施;
3、对企业整体层面及业务流程层面的内部控制体系的建立健全及有效性进行全面的自我评估并出具内部控制鉴证报告,对不合规的流程提出优化建议;
4、对与财务报告相关的所有作为会计信息的载体包括凭证和账簿进行全面审计并出具审计报告。
其  他  要  求:


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